Faktúra č. 42016002

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016002
  • Popis fakturovaného plnenia: farby - náter lavíc
  • Dátum doručenia: 02.02.2016
  • Celková hodnota: 65,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť