Faktúra č. 42015063

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015063
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum doručenia: 15.10.2015
  • Celková hodnota: 74,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť