Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015063
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 15.10.2015
- Celková hodnota: 74,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť