Faktúra č. 42015062

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015062
  • Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
  • Dátum doručenia: 05.10.2015
  • Celková hodnota: 30,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť