Faktúra č. 42015032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015032
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.05.2015
  • Celková hodnota: 432,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť