Faktúra č. 42014077

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014077
  • Popis fakturovaného plnenia: 2.2.1/05 UD3-W7 / 4GB SATA-SSDú2GB RAM, 2.2.1/5 VESA-Mount for IZ3/UD3, 2.2.1/05 ASUS VE228TR
  • Dátum doručenia: 03.10.2014
  • Celková hodnota: 7 912,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť