Faktúra č. 42014062

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014062
  • Popis fakturovaného plnenia: toner - kopírka
  • Dátum doručenia: 02.09.2014
  • Celková hodnota: 146,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť