Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014062
- Popis fakturovaného plnenia: toner - kopírka
- Dátum doručenia: 02.09.2014
- Celková hodnota: 146,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť