Faktúra č. 42014061

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014061
  • Popis fakturovaného plnenia: triedne knihy a prepravné poplatky
  • Dátum doručenia: 26.08.2014
  • Celková hodnota: 397,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť