Faktúra č. 42014040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014040
  • Popis fakturovaného plnenia: obliečky-soc. fond
  • Dátum doručenia: 30.05.2014
  • Celková hodnota: 1 588,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť