Faktúra č. 42014027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014027
  • Popis fakturovaného plnenia: záclony, garniže
  • Dátum doručenia: 04.04.2014
  • Celková hodnota: 193,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť