Faktúra č. 42014017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014017
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 18.02.2014
  • Celková hodnota: 221,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť