Faktúra č. 42013085

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013085
  • Popis fakturovaného plnenia: murársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2013
  • Celková hodnota: 136,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť