Faktúra č. 42013082

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013082
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro-materiál
  • Dátum doručenia: 01.10.2013
  • Celková hodnota: 200,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť