Faktúra č. 41026087

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026087
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 12.06.2026
  • Celková hodnota: 2 427,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť