Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026087
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 12.06.2026
- Celková hodnota: 2 427,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 17.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť