Faktúra č. 41026038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026038
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 2/2026
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 1 091,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť