Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026038
- Popis fakturovaného plnenia: EE 2/2026
- Dátum doručenia: 13.03.2026
- Celková hodnota: 1 091,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 18.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť