Faktúra č. 41026037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026037
  • Popis fakturovaného plnenia: právne služby 2/2026
  • Dátum doručenia: 12.03.2026
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť