Faktúra č. 41026007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026007
  • Popis fakturovaného plnenia: El. ener.
  • Dátum doručenia: 15.01.2026
  • Celková hodnota: 1 044,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť