Faktúra č. 41026005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026005
  • Popis fakturovaného plnenia: EduPage agenda
  • Dátum doručenia: 08.01.2026
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť