Faktúra č. 41026002

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026002
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP 2026
  • Dátum doručenia: 05.01.2026
  • Celková hodnota: 988,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť