Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026002
- Popis fakturovaného plnenia: RAP 2026
- Dátum doručenia: 05.01.2026
- Celková hodnota: 988,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007
- Dátum zverejnenia: 15.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť