Faktúra č. 41025167

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025167
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 4.Q.2025
  • Dátum doručenia: 16.12.2025
  • Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť