Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025167
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 4.Q.2025
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť