Faktúra č. 41025097

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025097
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 7/2025
  • Dátum doručenia: 12.08.2025
  • Celková hodnota: 648,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť