Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025097
- Popis fakturovaného plnenia: EE 7/2025
- Dátum doručenia: 12.08.2025
- Celková hodnota: 648,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť