Faktúra č. 41025089

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025089
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 6/25
  • Dátum doručenia: 14.07.2025
  • Celková hodnota: 848,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť