Faktúra č. 41025084

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025084
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 132,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť