Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025084
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 132,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť