Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025080
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.4.2025-30.6.2025
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť