Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025079
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.7.2025-30.9.2025
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť