Faktúra č. 41025070

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025070
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc agenda 2026
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 634,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť