Faktúra č. 41025052

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025052
  • Popis fakturovaného plnenia: PO 1.Q./2025
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť