Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025052
- Popis fakturovaného plnenia: PO 1.Q./2025
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť