Faktúra č. 41025039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025039
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 1 856,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť