Faktúra č. 41025037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025037
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 25,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť