Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025037
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 25.03.2025
- Celková hodnota: 25,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť