Faktúra č. 41025023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025023
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 1/2025
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 1 196,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť