Faktúra č. 41025013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025013
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: 1 233,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť