Faktúra č. 41025011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025011
  • Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie 2025
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: 33,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť