Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025011
- Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie 2025
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 33,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť