Faktúra č. 41025010

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025010
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP 2025
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 988,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť