Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025010
- Popis fakturovaného plnenia: RAP 2025
- Dátum doručenia: 20.01.2025
- Celková hodnota: 988,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007
- Dátum zverejnenia: 21.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť