Faktúra č. 41024202

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024202
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 1 990,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť