Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024202
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 17.12.2024
- Celková hodnota: 1 990,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť