Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024190
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota: 206,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť