Faktúra č. 41024182

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024182
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 25.11.2024
  • Celková hodnota: 4 551,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť