Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024182
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 25.11.2024
- Celková hodnota: 4 551,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť