Faktúra č. 41024175

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024175
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 10/2024
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 1 233,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť